大红鹰彩票官方网站

图片
当前位置:首页
>政府信息公开>法定主动公开内容>财政资金>财政预决算

黄冈大红鹰彩票官方网站2019年部门预算

信息来源: 时间:2021-05-21

根据新预算法规定,各部门(单位)的部门预算在本级财政部门批复后的二十日内由本部门向社会公开。我局按照规定,及时向社会公开,详细情况如下:

  目录

   一、部门概况
    1、部门主要职责
    2、机构设置情况
    二、预算相关附表
    1、部门收支总表
    2、部门收入总表
    3、部门支出总体情况表
    4、财政拨款收支总表
    5、一般公共预算支出表
    6、一般公共预算基本支出表
    7、一般公共预算“三公”经费支出表
    8、政府性基金预算支出表

  三、 2018年部门预算情况说明
    1、2018年部门预算收支增减变化情况说明
    2、2018年部门预算机关运行经费情况说明
    3、2018年部门预算政府采购情况
    4、2018年部门预算的专业名词解释

  5、2018年部门预算公开的及时性和公开方式
    6、2018年部门预算“三公”经费增减变化情况
  
    一、大红鹰彩票官方网站主要职责及机构设置情况
    主要进行行政、事业单位及财政预算执行审计、任期经济责任审计及离任审计、专项资金审计、外资审计、市委、市政府交办审计及审计调查。通过多年的审计,对我市审计查出的重大问题我局依法进行了严肃处理;对管理不够规范等一般的违规问题要求各单位自行纠正,不断完善制度,加强管理,为我市的经济稳定、社会发展做出了贡献。

  审计职责

  二、向市人民政府报告和向市有关部门通报审计结果,经市人民政府批准向社会公布审计结果,提出制定和完善有关政府规章的建议。

  三、    依据《中华人民共和国审计法》的规定,直接进行下列审计:

  (1)      市本级财政预算执行情况和其他财政收支。

  (2)        市直各部门及所属单位、国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支。

  (3)        市政府预算执行情况和决算以及其他财政收支。

  (4)        市直国有企业及国有资产占控股地位或主导地位的企业、金融机构的资产、负债、损益。

  (5)        市人民政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  (6)        根据上级审计机关授权,对中央、自治区设在本市的企事业单位、金融机构的财务收支、经济效益进行审计。

  (7)        市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

  (8)        依据国家干部管理部门的委托,对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人在任职期间经济责任的履行情况。

  (9)        其他法律法规规定应由审计局进行的审计。

  三、            向市人民政府提交市本级预算执行情况的审计结果报告;受市人民政府委托向市人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。

  四、          组织实施对贯彻执行上级财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计调查。

  五、          依法受理审计单位对审计机关审计决定的复议申请。

  六、          组织实施对内部审计工作的业务指导与监督。

  七、          按照国务院规定,对社会审计机构审计的单位依法属于审计机关审计监督对象的,核查其社会审计机构出具的相关审计报告。

  八、          承办市人民政府和审计厅交办的其他事项。

  2、机构人员情况

  根据2010年“三定”方案我局定编行政编57人、其中局机关行政编39人,参公事业编13人,机关工勤编5人。截止2018年12月31日,实有在职人数47人,其中处级10人,科级29人、科员8人;实有离退休人员28人,其中离休1人,退休27人,其中处级16人,科级12人。

  
  
 

  






预算01表

2019 年 部门 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站





单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

9422951

一、基本支出

7362951

一般公共服务支出

13877310

(一)一般公共预算财政拨款收入

9422951

       人员支出

6105342

公共安全支出 


    1、经费拨款

9422951

       日常公用支出

1257609

教育支出   


    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款


二、项目支出

7973509

科学技术支出 


    3、预算内基本建设投资


   政策法规性项目


文化体育与传媒支出


    4、上级专项转移支付补助


   市委市政府确定项目


社会保障和就业支出 

742582

(二)政府性基金预算财政拨款收入


       经常性项目

2060000

医疗卫生与计划生育支出

311669

    1、政府性基金财政拨款


       其他临时性项目

5913509

节能环保支出


    2、政府性基金专项转移支付


三、事业单位经营支出


城乡社区支出


二、事业收入


四、对附属单位补助支出


农林水支出


三、事业单位经营收入


五、上缴上级支出


交通运输支出


四、上级补助收入




资源勘探电力信息等支出


五、附属单位上缴收入




商业服务业等支出


六、其他收入




金融支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

404899





粮油物资储备支出


本年收入合计

9422951

本年支出合计

15336460

其他支出








七、上年结转资金

5913509

六、结转下年




         上年财政拨款结转

5913509



本年支出合计

15336460

          其他结转




结转下年








八、动用事业基金






     收    入    总    计

15336460

            支    出    总    计

15336460

         支    出    总    计

15336460













预算03表


2019 年 收 入 预 算 总 表


填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站













单位:元


单位代码

单位名称

合  计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位     经营收入

上级补助收入

附属单位    上缴收入

其他收入

动用事业基金


小计

财政拨款结转

其他结转




合计

15336460




15336460










行政及参公单位

15336460




15336460









20108

  黄冈大红鹰彩票官方网站

15336460




15336460









20108

    一般公共服务-审计事务

13877310




13877310









2080505

    社会保障和就业

742582




742582









2101101

    医疗卫生-行政单位医疗

311669




311669









2210201

  住房保障支出-住房公积金

404899




404899









  
  
 

  












预算04表

2019 年 支 出 总 体 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站









单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

事业单位
  经营支出

对附属单位
  补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509







行政及参公单位

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509




201

08


  黄冈大红鹰彩票官方网站

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509




201

08

01

    一般公共服务-审计事务

13877310

5903801

4646192

1257609

7973509




208

05

05

    社会保障和就业

742582

742582

742582






210

11

01

    医疗卫生-行政单位医疗

311669

311669

311669






221

02

01

    住房保障支出-住房公积金

404899

404899

404899







  
 


  






预算02表

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站





单位:元

收      入

支           出

项目

预算数

项目(按经济分类)

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、财政拨款收入

9422951

一、基本支出

7362951

一般公共服务支出

13877310

(一)一般公共预算财政拨款收入

9422951

       人员支出

6105342

公共安全支出 


    1、经费拨款

9422951

       日常公用支出

1257609

教育支出   


    2、纳入预算管理的非税收入安排的拨款


二、项目支出

7973509

科学技术支出 


    3、预算内基本建设投资


   政策法规性项目


文化体育与传媒支出


    4、上级专项转移支付补助


   市委市政府确定项目


社会保障和就业支出 

742582

(二)政府性基金预算财政拨款收入


       经常性项目

2060000

医疗卫生与计划生育支出

311669

    1、政府性基金财政拨款


       其他临时性项目

5913509

节能环保支出


    2、政府性基金专项转移支付




城乡社区支出






农林水支出






交通运输支出






资源勘探电力信息等支出






商业服务业等支出






金融支出






国土海洋气象等支出






住房保障支出

404899





粮油物资储备支出


本年收入合计

9422951

本年支出合计

15336460

其他支出








二、上年结转资金

5913509

三、结转下年




         上年财政拨款结转

5913509



本年支出合计

15336460





结转下年














     收    入    总    计

15336460

            支    出    总    计

15336460

         支    出    总    计

15336460










预算05表

2019 年 一 般 公 共 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站






单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509




行政及参公单位

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509

201

08


  黄冈大红鹰彩票官方网站

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509

201

08

01

    一般公共服务-审计事务

13877310

5903801

4646192

1257609

7973509

208

05

05

    社会保障和就业

742582

742582

742582



210

11

01

    医疗卫生-行政单位医疗

311669

311669

311669



221

02

01

    住房保障支出-住房公积金

404899

404899

404899











预算05表

2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站






单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509




行政及参公单位

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509

201

08


  黄冈大红鹰彩票官方网站

15336460

7362951

6105342

1257609

7973509

201

08

01

    一般公共服务-审计事务

13877310

5903801

4646192

1257609

7973509

208

05

05

    社会保障和就业

742582

742582

742582



210

11

01

    医疗卫生-行政单位医疗

311669

311669

311669



221

02

01

    住房保障支出-住房公积金

404899

404899

404899

















预算14表


2019年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站











单位:元


科目编码

单位名称
  (科目)

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金





1=5+9+13+17

2=6+10+14+18

3=7+11+15+19

4=8+12+16+20

5

6

7

8

9

10

11

12




合计

270000

150000

270000


50000


50000






201

08

01

行政及参公单位

270000

150000

270000


50000


50000






201

08

01

  黄冈大红鹰彩票官方网站

270000

150000

270000


50000


50000






201

08

01

1、基本支出

270000

150000

270000


50000


50000






201

08

01

行政运行

270000

150000

270000


50000


50000




















预算15表


2019年“三公”经费和会议费支出预算表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站











单位:元


科目编码

单位名称
  (科目)

公务用车运行费

公务接待费

会议费

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金

合  计

财政拨款

以前年度财政拨款结转和结余资金

其他资金





13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24




合计

70000

30000

40000


150000

90000

60000


150000

30000

120000


201

08

01

行政及参公单位

70000

30000

40000


150000

90000

60000


150000

30000

120000


201

08

01

  xx单位

70000

30000

40000


150000

90000

60000


150000

30000

120000


201

08

01

1、基本支出

70000

30000

40000


150000

90000

60000


150000

30000

120000


201

08

01

行政运行

70000

30000

40000


150000

90000

60000


150000

30000

120000










预算10表

2019 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表

填报单位:黄冈大红鹰彩票官方网站






单位:元

科目编码

单位名称(科目)

合  计

基本支出



项目支出

小计

人员支出

日常公用支出




合计









行政及参公单位









  xx单位









    xx科目









事业单位









  xx单位









    xx科目






  
  
 

  二、2019年部门预算收支增减变化说明

  1、收入预算情况

  2019年部门预算中,我局收入总计15336460元,其中:预算内财政拨款8362951元,上级专项转移支付补助收入100,000元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转1988109元,上年项目支出结转3925400元。

  2018年部门预算中,我局收入总计18724221元,其中:预算内财政拨款8416611元,上级补助收入100,000元,非税收入安排的拨款2560000元,上年基本支出结转1487019元,上年项目支出结转6160591元。

  2019年收入比2018年减少了3387761元,主要是2019年非税收入和上年结转减少。

  2、支出预算情况

  2019年部门预算中,我局支出总计15336460元,其中1、人员经费支出6105342元,包括工资福利支出5562276元,对个人和家庭支出543066元,2、日常公用支出1257609元,3、上年基本支出结转5913509元,4、项目支出2060000元。

  2018年部门预算中,我局支出总计18724221元,其中1、人员经费支出6070635元,包括工资福利支出5603694元,对个人和家庭支出466941元,2、日常公用支出1345976元,3、上年基本支出结转7647610元,4、项目支出3660000元。

  2019年支出比2018年减少了3387761元,主要是2019年人员经费增加了,但是上年基本支出结转及非税支出大幅减少。

  三、2019年部门预算机关运行经费情况说明

  2019年部门预算机关运行经费合计125.76万元,其中办公费6.4万元,水电费8万元,邮电费3万元,差旅费20万元,维修费5万元,会议费3万元,招待费9万元,公务用车运行维护费3万元,培训费5.86万,工会经费6.75万元,福利费8.43万元,其他交通费46.95万元,女同志卫生费0.36万元。

  四、2019年部门预算政府采购情况

  2019年部门预算政府采购计划480000元,其中:一般公共预算资金200,000元,上年结转资金280000元,用于货物类200000元、工程200000元、服务等日常采购项目80000元;

  五、2019年部门预算的专业名词解释

  1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

  3、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计局机关的基本支出。

  一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指审计局机未单独设置项级科目的其他项目支出。4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指审计局机关本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指审计局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指审计局机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

  7、基本支出:指审计局机关人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

  8、项目支出:指审计局机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的'三公经费',是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、掊训费、维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府性基金预算支出表
  本级及所属单位在内的汇总预算无政府性基金支出

七、2019年部门预算公开其他说明

2019年部门预算的一般公共预算支出情况表已公开到功能分类项级科;一般公共预算基本支出表已公开到经济分类款级科目;一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开;“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开。

八、2019年“三公”经费公开情况

2019年部门预算“三公”经费预算27万元,其中:因公出国(境)费1人5万元;公务用车购置及运行维护费7万元(公务用车购置费无预算,公务用车运行维护费7万元);公务接待费15万元。与2018年部门预算相比,2019年“三公”经费预算减少0.5万元,下降1.85%,其中:因公出国经费5万元基本挂持平,公务用车购置及运行费7万元基本持平,公务接待费减少0.5万元,下降3.33%。

按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求,大红鹰彩票官方网站将继续完善“三公”经费管理制度,加强预算执行管理,严格控制“三公”经费支出规模,确保本年度“三公”经费支出总规模及各分项支出比上年只减不增。

九、国有资产占用情况说明

截至2018年底我局国有资产6,043,300.76元,其中:房屋2,773,998.76元,土地178,000元,保留车辆一台271,150元,通用设备2,416,274元,专用设备52,463元,家具用具351,415元。全部在用。

十、预算绩效情况说明

2019年预算绩效长期和年度目标,审计资金56亿元,保证审计工作正常运转,保证网络全日制畅通无阻,节约财政资金,优质高效的达到政府目标,做到社会满意。

十一、2019年部门预算公开的及时性和公开方式

2019年部门预算在市政府财政部门批复后20日内及时完整地在市政府门户网站上向社会公开。

2019年1月30日

 


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统