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黄冈大红鹰彩票官方网站2021年部门预算

信息来源: 时间:2021-05-14

公开目录

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

二、部门机构人员情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行执行情况说明

四、政府采购执行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分  专业名词解释

第四部分 2021年部门预算表(附件)

 

第一部分  单位概况

一、部门主要职能

(一)主管全市审计工作。负责对市级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

(二)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,起草有关规范性文件草案,制定审计执法、审计管理制度办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

(三)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向市长提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向市委和市政府有关部门、县(市、区)党委和政府通报审计情况和审计结果。

(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策措施贯彻落实情况;市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;县(市、区)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市财政转移支付资金;使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态环保与修复情况;市属国有企业和金融机构、市政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益;市驻外非经营性机构的财务收支;市政府部门、县(市、区)政府管理和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

(五)按规定对市管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(七)依法检查审计决定执行情况。督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(九)与县(市、区)党委和政府共同领导县(市、区)审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定。按照干部管理权限协管县(市、区)审计机关负责人。

(十)指导和推广信息技术在审计领域的应用。

(十一)完成上级交办的其他任务。

二、机构人员情况

黄冈大红鹰彩票官方网站是一个独立机构,内设十三个科室(含审计委员会办公室秘书科),下设经济责任审计局、计算机审计中心、国有企业监事委员会未独立核算),定编63人,其中行政编制42人,参公事业编制10,一般事业编制6人,工勤编制5(含参公单位工勤编1人。现有干部职工81人,在职在编53人,(其中行政编39人,参公事业编6,一般事业编5人,工勤编制3人(其中“占编不入编”1人,参公单位工勤编1人),离休1人,退休27人。

 

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2021年部门预算中,我局收入总计18352536元,其中:预算内财政拨款10842442元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转2990094,上年项目支出结转3560000元。

2021年部门预算中,我局支出总计18352536元,其中1、人员经费支出9381005元,包括工资福利支出8761690元,对个人和家庭支出619315元,2、日常公用支出4411531元,3、项目支出4560000元

二、部门预算收支增减变化情况说明

1、收入预算情况

2021年部门预算中,我局收入总计18352536元,其中:预算内财政拨款10842442元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转2990094,上年项目支出结转3560000元。

2020年部门预算中,我局收入总计20224734元,其中:预算内财政拨款10496615元,上级补助收入100000元,非税收入安排的拨款960000元,上年基本支出结转6668119元,上年项目支出结转2000000元。

2021年收入比2020减少1872198元,主要原因是上年结转减少。

2、支出预算情况

2021年部门预算中,我局支出总计18352536元,其中1、人员经费支出9381005元,包括工资福利支出8761690元,对个人和家庭支出619315元,2、日常公用支出4411531元,3、项目支出4560000元

2020年部门预算中,我局支出总计20224734元,其中1、人员经费支出13028567元,包括工资福利支出12439561元,对个人和家庭支出589006元,2、日常公用支出5096167元,3、项目支出2100000元。

2021支出2020减少1872198,主要原因是上年结转减少,对应支出减少。

三、机关运行执行情况说明

2021年部门预算机关运行经费合计4411531元,其中办公费61000元,水电费80000元,邮电费50000,交通费30000元,差旅费170000元,维修费150000元,会议费35000元,接待费50000元,培训64009元,工会经费85346,福利费106682,其他交通费535080元,女同志卫生费4320元,上年结转2990094元

四、政府采购执行情况说明

2021年部门预算政府采购计划780000元,其中:一般公共预算资金230000元,货物类200000元,服务类小车运行及维护30000元。上年结转资金550000元,用于维修工程550000元。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2021年部门预算“三公”经费预算95000元,其中:因公出国(境)费15000元;公务用车运行维护费30000元;公务接待费50000元。

2020年部门预算相比,2021“三公”经费预算减少95000元。

六、国有资产占有情况说明

截止202012月31日我局国有资产原值6462574.44,其中:办公用房2736698.76, 面积2888.37平方,土地178000元,面积3000平方,办公用车一台271150元,通用设备3312848957.68,专用设备1163023,家具用具197364745,都在办公使用中。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按要求对部门整体绩效目标、项目目标进行了细化。整体绩效目标:1.完成年度审计工作任务,提升审计项目质量,关注重点领域重大行业重大案件线索,打造优秀审计项目;2.加强审计质量控制及法制建设,提升审理工作质量及审计效率。一般公共预算项目支出一是审计业务,项目目标完成年度审计项目,审核检查经济活动中的合法性、合理性及有效性,揭露打击经济领域中的犯罪活动,充分披露损失浪费和低效行为,二是信息化建设,项目目标保证审计专线正常运转。

第三部分  专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、上年结转:是指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

3、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项):指审计局机关的基本支出。

一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指审计局机单独设置项级科目的其他项目支出。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指审计局机关本级实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出(项):指审计局机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指审计局机关在职及离退休人员的医疗经费支出。

7、基本支出:指审计局机关人员工资支出和保障机构正常运行的日常公用支出。

8、项目支出:指审计局机关在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的"三公经费",是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

10、机关运行经费:为保障行政单位运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会费、福利费、训费、维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年部门预算表(附件)

大红鹰彩票官方网站2021年预算公开.xls


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